Sopra Group – Ausgezeichnete Performance 2008

PARIS – Mit 1,129 Milliarden Euro Umsatz für das Jahr 2008 erzielte Sopra Group ein kräftiges Wachstum, das mit den zu Beginn des Jahres gesetzten Zielen übereinstimmt. Das Gesamtwachstum erreichte +12,8% und das organische Wachstum +10,5%. Das laufende operative Ergebnis erstellt sich bei 102,3 Millionen Euro, was +12,7% Zuwachs bedeutet, d.h. also eine laufende operative Marge von 9,1%. Der Prozentsatz der Marge ist mit dem Vorjahreswert identisch, was, berücksichtigt man den wirtschaftlichen Kontext im letzten Quartal, eine ausgezeichnete Performance darstellt.

In einem Kommentar zu den Ergebnissen des Konzerns betonte Pierre Pasquier: „Wir haben das ganze Jahr über ein organisches Wachstum beibehalten, das eindeutig über dem Marktdurchschnitt in unserer Branche liegt. Wir sind auf diese Performance stolz, mit der die Marge des Konzerns das zweite Jahr in Folge den höchsten Stand seit 1999 erreichte, während wir gleichzeitig die für unseren Umstellungsplan erforderlichen Investitionen tätigten und unsere Anpassung an den wirtschaftlichen Kontext voranbrachten“.

Performance je Geschäftsfeld

Axway
Der Umsatz erreichter 171,2 Millionen Euro, das sind +9,4% organisches Wachstum und +18,0% Gesamtwachstum. Das laufende operative Ergebnis ergibt sich mit 20,2 Millionen Euro, d.h. eine laufende operative Marge von 11,8%. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gegen Jahresende ist die Performance von Axway exzellent. im Übrigen vollzog sich die Eingliederung von Tumbleweed in USA unter sehr zufrieden stellenden Bedingungen:

  • Die operative Marge über 4 Monate Tätigkeit bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie die von Axway, womit diese Akquisition, wie angekündigt, bereits 2008 lukrativ war.
  • Die dank der Größenordnung erzielten Einsparungen übertreffen die bei der Übernahme angepeilten Zielvorgaben.
  • Die Eingliederung der Mitarbeiterteams ist ein voller Erfolg. 

Management-Beratung (Orga Consultants)
Der Umsatz betrug 44,8 Millionen Euro, was +2,1% organisches Wachstum bedeutet. Das laufende operative Ergebnis ergab sich mit 2,3 Millionen Euro, das sind 5,1% laufende operative Marge. Bis Ende September hatte der Konzern mit einem besseren Jahresabschluss gerechnet. Es wurden inzwischen Maßnahmen eingeleitet, um eine bessere Beschäftigungsrate der Consultants zu erreichen.

ISS Frankreich
Der Umsatz betrug 694,6 Millionen Euro, mit +14,2% organischem Wachstum. Das laufende operative Ergebnis erreichte 61,6 Millionen Euro, d.h. 8,9%. Die solide Positionierung des Konzerns in Frankreich wie auch die Unterzeichnung zahlreicher Großprojekte nährten das ganze Jahr über ein kräftiges Wachstum, das letzte Quartal (+11,7%) inbegriffen. Die Industrialisierung der „delivery“-Prozesse trug zum Schutz der Marge bei. Die Lage zu Jahresbeginn erlaubt, für das erste Quartal 2009 ein ebenfalls kräftiges Wachstum vorauszusehen.

ISS Europa
Die Tätigkeit des Konzerns in Europa konnte ein organisches Wachstum von +2,6% verzeichnen, mit einem Umsatz von 218,9 Millionen Euro. Das laufende operative Ergebnis betrug 18,2 Millionen Euro, d.h. 8,3%. Es gelang dem Konzern, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld seine Margen zu behaupten. 

  • In Großbritannien, wo die Tätigkeit das ganze Jahr über unter Auftragskündigungen im Bankensektor litt, hauptsächlich in Schottland, ergaben sich 72,7 Millionen Euro Umsatz, d.h. +1,7% organisches Wachstum. Die laufende operative Marge betrug 4,7%. 
  • In Spanien erreichte der Umsatz 85,9 Millionen Euro, d.h. +8,7% organisches Wachstum. Die laufende operative Marge ergibt sich mit 13,7%. Die ausgezeichnete Performance beweist die Kapazität des Konzerns, der Verlangsamung des spanischen Marktes standzuhalten.
  • In Italien ergaben sich 31,2 Millionen Euro Umsatz, d.h. +7,6% organisches Wachstum. Die laufende operative Marge beträgt 8,0%.

Die Finanzlage des Konzerns
Der Konzern erzielte 52,9 Millionen Euro Free Cash-Flow. Die Nettoverschuldung errechnete sich mit 198,2 Millionen Euro. Das Eigenkapital, auf das sich die sinkenden Wechselkurse mehrerer Devisen, hauptsächlich des Pfund Sterling, in Höhe von 16,2 Millionen Euro negativ auswirkten, beläuft sich auf 268,3 Millionen Euro.
Zum 31. Dezember 2008 konnte der Konzern eine gesunde Finanzlage aufweisen, sowohl die Rückzahlungsfristen wie auch die Übereinstimmung mit den übrigen Vertragsbedingungen betreffend: 

  • Die Nettoverschuldungsrate auf Eigenkapital beträgt 73,9%.
  • Die Nettofinanzverschuldung stellt 1,79 Mal das Bruttobetriebsergebnis (EBIT) dar.
  • Das operative Ergebnis zu Nettofinanzverschuldungskosten beträgt 10,0.

Sopra Group verfügt außerdem über flüssige Mittel und fest zugesagte, jedoch nicht beanspruchte Kreditlinien in Höhe von 160 Millionen Euro.

Dividende
Der Hauptversammlung wird für das Geschäftsjahr 2008 die Ausschüttung einer Dividende von 1,65 € je Aktie vorgeschlagen, also der gleiche Betrag wie der für 2007 ausbezahlte. In dem Vorschlag spiegeln sich Mäßigung und Vorsicht wider, die der Konzern angesichts der aktuellen Lage walten lassen möchte.

Kapitalbeteiligungen
In Übereinstimmung mit den Verfügungen des am 29. September 2004 zwischen den Aktionären geschlossenen Pakts beantragte Caravelle die Realisierung der Fusion Sopra GMT/Sopra Group. Das Projekt wird derzeit überprüft wie auch die Bedingungen, unter denen die Stabilität des Kapitals gesichert werden kann.

Perspektiven
Auf der Basis der heute bekannten Anhaltspunkte kündigt sich derzeit kein Ereignis an, das auf die Finanzlage des Konzerns eine nennenswerte Auswirkung haben könnte.
Derzeit sind die Entwicklungen des Markts schwer voraussehbar, so dass der Konzern zu Zielvorgaben für Wachstum und operatives Ergebnis keine Erklärung abgeben möchte. Die Groupe ist jedoch zuversichtlich, und sie vertraut in ihre Kapazität, sich optimal an die gegenwärtige Entwicklung anzupassen und so ihren Umsatz und ihre Margen zu schützen.

Entwicklung des Konsolidierungskreises
Wie schon zuvor bekannt gegeben:

  • CIBF (Frankreich) ist seit 1. Januar 2008 in den Konsolidierungskreis einbezogen
  • G2i (Frankreich) ist seit 1. Januar 2008 eingegliedert
  • Tumbleweed Communications (USA) ist seit 1. September 2008 integriert.

Terminkalender 

  • Mittwoch, 6. Mai 2009 nach Börsenschluss: Veröffentlichung der Umsatzzahlen des 1. Quartals 2009
  • Donnerstag, 7. Mai 2009 um 14.30 Uhr: Hauptversammlung der Aktionäre im Hôtel Meurice

Über Sopra Group

Sopra Group, ein führender Marktteilnehmer für Beratung  und IT Services in Europa, erwirtschaftete 2008 einen Umsatz in Höhe von 1,1Milliarde Euro, der Konzern verfügt über ein humanes und intellektuelles Potenzial von mehr als 12.000 Beschäftigten. Dank seiner historischen Kultur der Exzellenz, dank seiner branchenspezifischen, funktionalen und technischen Kompetenzen ist der Konzern in der Lage, seinen Kunden ein globales Vorgehen anzubieten, das sich auf ein bewährtes industrielles Instrumentarium stützt. Sopra Group möchte ihren Kunden erlauben – und sie setzt ihren ganzen Ehrgeiz darein - sich ganz auf ihre Umstellungsprojekte für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum konzentrieren zu können. Die Kompetenzen von Sopra Group reichen von den strategischen Überlegungen im Entstehungsstadium, über die Lenkung groß angelegter Projekte der Systemintegration bis zum Outsourcing der Anwendungen. Die Gruppe expandiert weltweit mit ihren Aktivitäten Systemintegration und fachspezifisches Prozessmanagement:  über ihre Tochter Axway, die mit ihren Komplettlösungen und Rund-um-Services bei „Collaborative Business Solutions“ zu den Weltmarktführern zählt. Weitere Auskünfte erhalten sie auf unserer Website: www.sopragroup.com.